หน้าแรก แผน รายงาน เข้าระบบ   
   
   
   
   
   
แผนรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการ
แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (111001)
รายรับ ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
ประเภท 6.1 เงินเก็บจากนิสิตภาคปกติ 16,903,300.00 0 16,903,300.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.4 เงินรายได้จากการบริหารงาน 2,999,822.00 0 2,999,822.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.5 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 1,581,100.00 0 1,581,100.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.6 เงินรายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ (สุทธิ) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.7 เงินอุดหนุนการวิจัย 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.8 เงินรับฝาก (เงินรับโอน) 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.9 เงินรับจากส่วนแบ่ง, ดอกผล 23,800.00 0 23,800.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาค 3,770,500.00 0 3,770,500.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.13 เงินรับฝากพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
ประเภท 6.14 เงินรายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น 4,788,400.00 0 4,788,400.00 เพิ่ม ลด
รายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายรับ 30,066,922.00 0 30,066,922.00    
           
รายจ่าย ประมาณการ ปรับแผน จำนวนเงินหลังปรับแผน   ปรับแผน
เงินจ่ายเป็นส่วนแบ่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 80,000.00 0 80,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าจ้างตามสัญญา 4,970,828.00   4,970,828.00    
ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 4,603,206.00 0 4,603,206.00 เพิ่ม ลด
เงินสมทบประกันสังคม 224,160.00 0 224,160.00 เพิ่ม ลด
สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 134,496.00 0 134,496.00 เพิ่ม ลด
กองทุนเงินทดแทนของ พนง.เงินรายได้ 8,966.00 0 8,966.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 3,267,900.00   3,267,900.00    
ค่าตอบแทน 975,300.00 0 975,300.00 เพิ่ม ลด
ค่าใช้สอย 1,598,600.00 0 1,598,600.00 เพิ่ม ลด
ค่าวัสดุ 694,000.00 0 694,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าสาธารณูปโภค 720,000.00 0 720,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00   0.00    
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เฉพาะปีปัจจุบัน 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
หมวดเงินอุดหนุน 5,289,000.00 0 5,289,000.00 เพิ่ม ลด
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 11,849,200.00   11,849,200.00    
ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ 4,190,000.00 0 4,190,000.00 เพิ่ม ลด
รายจ่ายอื่นๆ 7,259,200.00 0 7,259,200.00 เพิ่ม ลด
โอนเงินภายใน มก. 400,000.00 0 400,000.00 เพิ่ม ลด
งบกลาง 50,000.00 0 50,000.00 เพิ่ม ลด
เงินค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00 0 0.00 เพิ่ม ลด
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ 0.00   0.00 เพิ่ม ลด
รวมรายจ่าย 26,226,928.00 0 26,226,928.00    
ยืนยันข้อมูล